|
Faktúra |
FV250992
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD
|
763,37 |
s DPH |
202534
|
|
11.07.2025 |
HygArt,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
FV112502569
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
20250483
|
Monitoring NetXMS za 04-06/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
02/2019
|
07.07.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
20250481
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 04-06/2025
|
442,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
07.07.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
2606164261
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 07/2025
|
488,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.07.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
7294582441
|
Elektrina za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 /MŠ/
|
213,15 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
7294186942
|
Elektrina za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
1 017.80 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.07.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
9001794669
|
Spracovanie PPU za 06/2025 pre ŠJ
|
2,08 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
04.07.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
8372052725
|
Telekomunikačné služby za 06/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
04.07.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Faktúra |
Predfaktúra -1212505478
|
Edukačné publikácie pre žiakov ZŠ - 1.st.
|
1 504.14 |
s DPH |
202533
|
|
04.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
Objednávka |
202534
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD
|
763,37 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
HygArt,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
Objednávka |
202533
|
Edukačné publikácie pre ZŠ 1.st.
|
1 504,14 |
s DPH |
|
|
03.07.2025 |
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
03.07.2025 |
|
Faktúra |
FV250288
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 2.Q.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
02.07.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
202506705
|
Internet za júl 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.07.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
02.07.2025 |
|
Faktúra |
18/2025
|
Príspevok zo soc. fondu za 6/2025
|
147,90 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
03.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
17/2025
|
Vecná réžia zamestnancov ZŠ s MŠ Stakčín za 6/2025
|
1 331.10 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
8631672520
|
Zemný plyn za 07/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.07.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
Faktúra |
20250287
|
Kancelárske potreby pre ZŠ
|
50,70 |
s DPH |
202532
|
|
30.06.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
250102573
|
Potraviny pre ŠJ
|
638,86 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |
|
Faktúra |
174
|
Potraviny pre ŠJ
|
151,44 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
30.06.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
04.07.2025 |
30.06.2025 |