|
|
Faktúra |
SO20240143
|
Ovocie pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240399
|
Potraviny pre ŠJ
|
211,80 |
s DPH |
|
|
17.05.2024 |
MIRONEX-Miroslav Maciboba |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124131630
|
Potraviny pre ŠJ
|
202,66 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
FV20240082
|
Ovocie pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Agromix výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/05061
|
Zelenina a ovocie pre ŠJ
|
1 305.55 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
31.05.2024 |
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461643
|
Zemný plyn za 06/2024
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
03.06.2024 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0312024
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
1 680.00 |
s DPH |
202427
|
|
03.06.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0322024
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
1 680.00 |
s DPH |
202431
|
|
03.06.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0332024
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
1 680.00 |
s DPH |
202432
|
|
03.06.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0372024
|
Exteriérové vybavenie pre MŠ
|
1 680.00 |
s DPH |
202433
|
|
03.06.2024 |
CREW, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
124121096
|
Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
23.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Revízia telocvične a detského ihriska
|
200,00 |
s DPH |
202426
|
|
17.05.2024 |
Vladimír Micenko |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
SO20240097
|
Ovocie pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
9001689141
|
Spracovanie PPP U za 04/2024 pre ŠJ
|
1,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
124101907
|
Potraviny pre ŠJ
|
460,36 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8024004592
|
Potraviny pre ŠJ
|
163,83 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
154
|
Potraviny pre ŠJ
|
52,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
GVP, spol. s r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
09.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7292581934
|
Elektrina za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 /ZŠ,ŠJ,ŠKD/
|
1 881.64 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7293459573
|
Elektrina za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 /MŠ/
|
413,94 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348761824
|
Služby pevnej siete za 04/2024
|
64,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Slovak Telekom, s.a. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
09.05.2024 |