|
|
Faktúra |
2607674418
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 10/2026
|
541,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.10.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
07.10.2026 |
|
|
Faktúra |
20260454
|
Školské potreby pre žiakov ZŠ (ZNEV)
|
246,93 |
s DPH |
202665
|
|
06.10.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV112603546
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
193,11 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
06.10.2026 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7293883243
|
Elektrina za obdobie 01.09.2026-30.09.2026 /ZŠ a ŠJ/
|
1 270.75 |
s DPH |
|
2290063358
|
06.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
7293696011
|
Elektrina za obdobie 01.09.2026-30.09.2026 /MŠ/
|
220,23 |
s DPH |
|
2290106212
|
06.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
06.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8395942499
|
Telekomunikačné služby za 09/2026
|
61,91 |
s DPH |
|
5031110757911
|
05.10.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV260352
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 3.Q.2026
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
05.10.2026 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
V22261298
|
Zber a odvoz odpadu v ŠJ za 09/2026
|
61,50 |
s DPH |
|
SZ2026/PO1069
|
05.10.2026 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
SO20260308
|
Ovocie pre ŠJ - školský program
|
0,00 |
s DPH |
|
zo dňa 04.09.2017
|
02.10.2026 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
202609713
|
Internet za október 2026
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.10.2026 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72628156
|
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ - školský program
|
0,00 |
s DPH |
|
50818/2017
|
02.10.2026 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2648580
|
Mäso a mäsové výroby pre ŠJ
|
2 239.94 |
s DPH |
|
zo dňa 28.08.2026
|
02.10.2026 |
CIMBAĽÁK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
FV20260169
|
Ovocie pre ŠJ
|
51,00 |
s DPH |
|
zo dňa 04.09.2017
|
02.10.2026 |
AGROMIX výrobno-obchodná spoločnosť, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8026010145
|
Chlieb a pečivo pre ŠJ
|
131,67 |
s DPH |
|
2020/690200
|
02.10.2026 |
PPaC, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
02.10.2026 |
02.10.2026 |
|
|
Objednávka |
202665
|
Školské potreby pre žiakov ZŠ
|
246,93 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
8641978556
|
Zemný plyn za 10/2026
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.10.2026 |
SPP, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
A20260197
|
Monitoring NetXMS za 3. štvrťrok 2026
|
59,04 |
s DPH |
|
02/2019
|
30.09.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
260103198
|
Potraviny pre ŠJ
|
3 538.96 |
s DPH |
|
zo dňa 28.08.2026
|
30.09.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
189
|
Potraviny pre ŠJ
|
42,84 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
30.09.2026 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
02.10.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
A20260187
|
Servis IT zariadení za 3. štvrťrok 2026
|
442,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
30.09.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.10.2026 |
30.09.2026 |