|
|
Faktúra |
20250447
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ - HN
|
282,20 |
s DPH |
202544
|
|
08.10.2025 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7292879246
|
Elektrina za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
801,49 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112503659
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
07.10.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294812817
|
Elektrina za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 /MŠ/
|
240,50 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250146
|
Pracovné oblečenie a obuv pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 400.00 |
s DPH |
202543
|
|
07.10.2025 |
Jana Macanová - TOPZDRAV |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2606457603
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 10/2025
|
488,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.10.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125249273
|
Potraviny pre ŠJ
|
446,79 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125249483
|
Mäso pre ŠJ
|
56,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.11.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376841731
|
Telekomunikačné služby za 09/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025/09054
|
Ovocie a zelenina pre ŠJ
|
1 386,02 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Štefan Jurčaga |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
06.10.2025 |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72528891
|
Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ - školský program
|
0,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2025 |
Tatranská mliekareň a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
- |
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF444
|
Všeobecný materiál pre ZŠ a MŠ (podľa vlastného výberu)
|
229,20 |
s DPH |
202542
|
|
02.10.2025 |
SAVKY Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
21962520
|
Potraviny pre ŠJ
|
47,91 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
MILK-AGRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
175
|
Potraviny pre ŠJ
|
207,54 |
s DPH |
|
zo dňa 31.03.2025
|
02.10.2025 |
GVP spol. s r. o. Humenné |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
10.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509594
|
Internet za október 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.10.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250356
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 3.Q.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
02.10.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Objednávka |
202547
|
Dell 24 Monitor pre ŠJ
|
177,12 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8641451151
|
Zemný plyn za 10/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.10.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202503881
|
Sprístupnenie balíčka BezKriedy Plus pre ZŠ r. 2025/2026
|
63,22 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0809
|
01.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o., |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
265/2025/H
|
Služby technika BOZP a PO za 3.Q.2025
|
120,00 |
s DPH |
|
04/20217/Hu zo dňa 1.6.2017
|
01.10.2025 |
Ing. Peter Huray |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
02.10.2025 |