|
|
Faktúra |
125097528
|
Mäso pre ŠJ
|
53,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125096831
|
Mäso pre ŠJ
|
407,87 |
s DPH |
|
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
13.05.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
Lekárnička drevená veľká závesná pre ZŠ
|
85,51 |
s DPH |
202511
|
|
24.04.2025 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202511
|
Lekárnička drevená veľká závesná pre ZŠ
|
85,51 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
APOTHEKA Stakčín s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202512
|
Kancelárske potreby pre MŠ
|
145,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
MARCOMP - Ing. Katarína Gerbocová |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251004045
|
Servisné práce - ekonomická agenda
|
22,14 |
s DPH |
|
Z280605
|
23.04.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
22506546
|
Školské potreby pre MŠ (SZP)
|
140,10 |
s DPH |
202510
|
|
15.04.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
15.04.2025 |
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125089592
|
Potraviny pre ŠJ
|
245,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125089834
|
Mäso pre ŠJ
|
106,23 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
06.05.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7294175964
|
Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 /MŠ/
|
327,62 |
s DPH |
|
2290106212
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7293678143
|
Elektrina za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
1 355.14 |
s DPH |
|
2290063358
|
08.04.2025 |
Východoslovenská energetika a. s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV112501501
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.04.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125083553
|
Mäso pre ŠJ
|
191,55 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9001772181
|
Spracovanie PPU za 03/2025 pre ŠJ
|
2,08 |
s DPH |
Žiadosť
|
|
07.04.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125083384
|
Potraviny pre ŠJ
|
303,69 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
02.05.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2605877643
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 04/2025
|
619,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.04.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
202510
|
Školské potreby pre MŠ
|
140,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
NOMIland s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367268536
|
Telekomunikačné služby za 03/2025
|
65,91 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9/2025
|
Príspevok zo soc. fondu za 3/2025
|
146,10 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
Bc. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250066
|
Za výkon funkcie "zodpovednej osoby"- GDPR 1.Q.2025
|
75,00 |
s DPH |
|
zo dňa 23.05.2018
|
03.04.2025 |
BeeM Servis s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
04.04.2025 |
03.04.2025 |