|
|
Faktúra |
126069681
|
Mäso pre ŠJ
|
270,08 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra - SP226201220
|
Otočná tabuľa biela, magnetická pre ZŠ - projekt "Ekostrážcovia Polonín"
|
575,64 |
s DPH |
202613
|
KN/026/2025/SB
|
26.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Objednávka |
202613
|
Otočná tabuľa biela, magnetická pre ZŠ - projekt "Ekostrážcovia Polonín"
|
575,64 |
s DPH |
|
KN/026/2025/SB
|
26.03.2026 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV-2026-70-000029
|
Diaľkový dohľad a riadenie kotolne za 1.Q.2026
|
158,67 |
s DPH |
|
ZMLP-2022-742-000002
|
25.03.2026 |
PAUFEX Prešov, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126065934
|
Mäso pre ŠJ
|
251,73 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126062806
|
Mäso pre ŠJ
|
249,30 |
s DPH |
|
|
20.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260195
|
Montáž dátového rozvádzača v budove ŠJ
|
884,99 |
s DPH |
202612
|
|
20.03.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
Zálohová faktúra - 1262201523
|
Tlačivá a formuláre pre ZŠ a MŠ
|
178,85 |
s DPH |
202611
|
zo dňa 27.02.2018
|
18.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
20.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126059173
|
Mäso pre ŠJ
|
260,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
16.03.2026 |
|
|
Objednávka |
202612
|
Montáž dátového rozvádzača v budove ŠJ
|
884,99 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
ATRIS, spol. s r. o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
FV/202602894
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 139.19 |
s DPH |
202609
|
|
13.03.2026 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20260093
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ - HN
|
282,20 |
s DPH |
202610
|
|
13.03.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
17.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
202611
|
Tlačivá a formuláre pre ZŠ a MŠ
|
178,85 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126056177
|
Mäso pre ŠJ
|
101,52 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
202610
|
Školské potreby pre ZŠ a MŠ - HN
|
282,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Ing. Mária Kirňaková - TOMINO |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Objednávka |
202609
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, MŠ a ŠJ
|
1 139.19 |
s DPH |
|
|
10.03.2026 |
Kridla, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
Oprava vchodových dverí ZŠ
|
94,80 |
s DPH |
202608
|
|
10.03.2026 |
Peter Jelo |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
126052665
|
Mäso a mäsové výroby pre ŠJ
|
459,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7294283778
|
Elektrina za obdobie 01.02.2026-28.02.2026 /MŠ/
|
342,36 |
s DPH |
|
2290106212
|
06.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2606966867
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 03/2026
|
550,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
06.03.2026 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
10.03.2026 |
06.03.2026 |