|
Faktúra |
125216144
|
Potraviny pre ŠJ
|
771,23 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bidfood Slovakia, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, 067 61 Stakčín (ŠJ) |
Mgr. Drahoslava Pirošová |
vedúca ŠJ |
|
02.09.2025 |
|
Faktúra |
202508408
|
Internet za september 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
02.09.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
02.09.2025 |
|
Faktúra |
8631765009
|
Zemný plyn za 09/2025
|
4 218,00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.09.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
01.09.2025 |
|
Faktúra |
2500401934
|
Edukačné publikácie pre žiakov ZŠ - 1.st.
|
428,80 |
s DPH |
202537
|
|
25.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
26.08.2025 |
26.08.2025 |
|
Faktúra |
FV251197
|
Upratovacie pomôcky pre ZŠ
|
95,17 |
s DPH |
202536
|
|
14.08.2025 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
14.08.2025 |
|
Faktúra |
Zálohová faktúra - 1252206251
|
Tlačivá pre potreby MŠ
|
62,74 |
s DPH |
202535
|
|
13.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
Objednávka |
202537
|
Edukačné publikácie pre žiakov ZŠ - 1.st.
|
428,80 |
s DPH |
|
|
12.08.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2025 |
|
Objednávka |
202536
|
Upratovacie pomôcky pre ZŠ
|
95,17 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
HygArt s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
Objednávka |
202535
|
Tlačivá pre potreby MŠ
|
62,74 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
|
11.08.2025 |
|
Faktúra |
9001802058
|
Spracovanie PPU za 07/2025 pre ŠJ
|
0,16 |
s DPH |
|
Žiadosť
|
11.08.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
Faktúra |
8373671667
|
Telekomunikačné služby za 07/2025
|
61,91 |
s DPH |
|
|
07.08.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
2606260146
|
Finančné vysporiadanie za spotrebu vody za 08/2025
|
488,00 |
s DPH |
|
20-000015532PO2008
|
07.08.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
7294714323
|
Elektrina za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 /MŠ/
|
134,33 |
s DPH |
|
2290106212
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
7293096387
|
Elektrina za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 /ZŠ, ŠJ a ŠKD/
|
447,42 |
s DPH |
|
2290063358
|
07.08.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
202507587
|
Internet za august 2025
|
17,31 |
s DPH |
|
05062019
|
04.08.2025 |
Belnet Snina s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
04.08.2025 |
|
Faktúra |
8660688983
|
Zemný plyn za 08/2025
|
4 218.00 |
s DPH |
|
6300139940
|
01.08.2025 |
SPP, a,s, |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
08.08.2025 |
01.08.2025 |
|
Faktúra |
FV250992
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ, MŠ a ŠKD
|
763,37 |
s DPH |
202534
|
|
11.07.2025 |
HygArt,s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
11.07.2025 |
|
Faktúra |
FV112502569
|
Balíček Naša Strava.sk ŠTANDARD pre ŠJ
|
180,81 |
s DPH |
|
zo dňa 27.12.2019
|
08.07.2025 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
08.07.2025 |
|
Faktúra |
20250483
|
Monitoring NetXMS za 04-06/2025
|
59,04 |
s DPH |
|
02/2019
|
07.07.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
Faktúra |
20250481
|
Servis IT zariadení v mesiacoch 04-06/2025
|
442,80 |
s DPH |
|
zo dňa 27.02.2019
|
07.07.2025 |
ATRIS s.r.o. Snina |
ZŠ s MŠ, SNP 412, Stakčín 067 61 |
RNDr. Martina Štofirová |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |